Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0234/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 489,32 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 664,69 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 781,02 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | odborná prehliadka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 601,19 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 64,82 € | 03.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,49 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 236,16 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 456,56 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | spracovanie účtovníctva 10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | knihy - projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Springer Nature Group | 336546 | 125,99 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 190,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | správa PC a serverov 10/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,50 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,80 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 13,04 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 163,08 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 216,87 € | 01.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra |