Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0142/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 665,82 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0143/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 95,22 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0144/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 529,51 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0145/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 164,33 € 07.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0225/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 139,34 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0226/17 servis IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 44,21 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0227/17 čistička karburátorov Športové gymnázium 17337020 Ligth$Enviro Development 45436908 313,20 € 06.09.2017 26.09.2017 Faktúra
VO/0032/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 2 500,00 € 06.09.2017 05.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0033/17 čistič karburátora Športové gymnázium 17337020 Ligth$Enviro Development 45436908 313,20 € 06.09.2017 05.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0224/17 publikácia Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 105,48 € 05.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 04.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 62,04 € 04.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0223/17 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 118,08 € 29.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 76,66 € 28.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 158,26 € 20.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 18,29 € 17.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 65,76 € 14.08.2017 31.08.2017 Faktúra
VO/0031/17 tlačivo - Kniha o činnosti tréning. skupiny Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 65,76 € 14.08.2017 30.08.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0139/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,10 € 11.08.2017 06.09.2017 Faktúra