Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0142/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 665,82 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 95,22 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 529,51 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 164,33 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | servis IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,21 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | čistička karburátorov | Športové gymnázium | 17337020 | Ligth$Enviro Development | 45436908 | 313,20 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0032/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 500,00 € | 06.09.2017 | 05.10.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0033/17 | čistič karburátora | Športové gymnázium | 17337020 | Ligth$Enviro Development | 45436908 | 313,20 € | 06.09.2017 | 05.10.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0224/17 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 105,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,04 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 118,08 € | 29.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 20.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0031/17 | tlačivo - Kniha o činnosti tréning. skupiny | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 65,76 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0139/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |