Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0240/17 oprava panvice Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 44,40 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFSJ/0146/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 1 196,44 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0147/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 86,40 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0148/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 397,44 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0149/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 300,00 € 25.09.2017 02.10.2017 Faktúra
VO/0036/17 oprava chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 85,00 € 25.09.2017 18.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0238/17 odevy, obuv pre šj Športové gymnázium 17337020 Podolcová Ľubica 22649778 910,56 € 19.09.2017 26.09.2017 Faktúra
VO/0035/17 servis a kontrola kotolne Športové gymnázium 17337020 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 126,00 € 19.09.2017 18.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0236/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 32,83 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 29,92 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 158,26 € 15.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFSJ/0150/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 548,77 € 14.09.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 čipové kľúče - šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 384,00 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0231/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 404,48 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0232/17 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 289,32 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 servis výťahu v šj Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 6 564,41 € 13.09.2017 26.09.2017 Faktúra
VO/0034/17 oprava panvice Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 45,00 € 11.09.2017 05.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0228/17 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 2 439,95 € 07.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 831,60 € 07.09.2017 26.09.2017 Faktúra