Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0129/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 113,13 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 528,36 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 171,94 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 205,15 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,20 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 127,58 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 176,40 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | servis M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 121,50 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | revízia plynu | Športové gymnázium | 17337020 | REGULATERM s.r.o | 35694858 | 1 422,00 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | servis vozidla M | Športové gymnázium | 17337020 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 1 394,13 € | 16.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | materiál-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 113,77 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 279,67 € | 06.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | školská agenda | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,59 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 998,60 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |