Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | servis a kontrola kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 126,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 650,59 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 275,02 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 291,52 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 641,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 309,91 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 220,55 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 145,19 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 82,31 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 721,15 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 2 368,57 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
VO/0037/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0242/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 82,08 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,38 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |