Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/17 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 03.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 servis a kontrola kotolne Športové gymnázium 17337020 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 126,00 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFSJ/0151/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 650,59 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0152/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 275,02 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0153/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 291,52 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0154/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 641,31 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0155/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 309,91 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0156/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 220,55 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0157/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 145,19 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0158/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 82,31 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0159/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0160/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 3 721,15 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFSJ/0172/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 2 368,57 € 02.10.2017 07.11.2017 Faktúra
VO/0037/17 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 02.10.2017 18.10.2017 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0242/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 82,08 € 29.09.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.09.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 kopírovacie služby Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,38 € 28.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.09.2017 28.09.2017 Faktúra