Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210209 Elektroinštalačný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica 44007841 38,44 € 05.02.2021 08.02.2021 Faktúra
F210208 Osobné ochranné zdravotné prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 EPION s.r.o. 51979772 687,12 € 05.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210143 Zodpovedná osoba 1-3/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 andrej.it s.r.o. 50022695 216,00 € 05.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210142 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -420,21 € 05.02.2021 10.03.2021 Faktúra
F210141 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 230,42 € 05.02.2021 10.03.2021 Faktúra
765/2020 Zmluva č. 765/2020 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 LION-MED s.r.o. 36808369 Nájmy a prenájmy 1 502,64 € 05.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
767/2020 Zmluva č. 767/2020 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Filii Sanus s.r.o. 53344341 Nájmy a prenájmy 6 563,28 € 05.02.2021 01.03.2021 25.02.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
F210207 Odborná skúška výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 240,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210206 Čistenie výťahovej šachty, montáž madla Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 120,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210139 zrážky DS 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210138 Zrážky PKV 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,06 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210204 Box na infekčný odpad 50 ks Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 552,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210140 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,20 € 04.02.2021 06.04.2021 Faktúra
F210205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.02.2021 06.04.2021 Faktúra
O210206 Ochranné zdravotné prostriedky pre odberné miesto Poliklinika Karlova Ves 17336236 EPION s.r.o. 51979772 687,12 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210137 Strava MOM 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 427,50 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210136 Strava DS Donnerova 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 126,96 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210135 Prenájom rohoží za 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210134 Služby PO a BOZP 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
O210205 Odstranenie závad z OPaOS DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 489,60 € 03.02.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka