Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5486
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O190105 | Všeobecný zdravodný materiál-vata, papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 158,18 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F190106 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,46 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190127 | Výmena ohybného kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 469,68 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190105 | zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,72 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190120 | Internet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F181243 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 240,90 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F181244 | Zodpovedná osoba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 72,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F181240 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 470,40 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190113 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190110 | Výpočtová technika a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 165,38 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
F190111 | Výpočtová technika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,80 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
DZ19001 | Záloha na ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 870,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DZ19002 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 750,00 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
F190103 | vodné-stočné PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 023,11 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190104 | prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190101 | servis výťahov 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
O190101 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | ||
O190102 | Celoročný dovoz stravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | ||
O190103 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 040,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |