Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6064

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191029 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 83,59 € 29.10.2019 22.11.2019 Faktúra
O191016 Zásobníky na WC papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LORIKA Slovakia s.r.o. 31621589 193,32 € 29.10.2019 07.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191026 Konzultácie- portál UVO Poliklinika Karlova Ves 17336236 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 72,00 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191027 Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 180,00 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191025 Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,48 € 28.10.2019 22.11.2019 Faktúra
O191014 Termopapier -zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 83,59 € 28.10.2019 07.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191015 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 312,11 € 28.10.2019 11.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191023 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 184,02 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191024 Zdravotný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,48 € 25.10.2019 22.11.2019 Faktúra
F191022 Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 312,00 € 24.10.2019 22.11.2019 Faktúra
O191013 PC second-hand Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 180,00 € 24.10.2019 29.10.2019 Objednávka
O191012 Aktualizácia údajov na portáli UVO Poliklinika Karlova Ves 17336236 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 72,00 € 22.10.2019 07.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191021 Kovanie na dvere Poliklinika Karlova Ves 17336236 Peter Martinka - MP Servis 40222535 42,00 € 21.10.2019 23.10.2019 Faktúra
F191019 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,20 € 21.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191011 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 109,49 € 21.10.2019 07.11.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191020 Elektródy pre EKG holter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 5,60 € 18.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191010 Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 133,40 € 18.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F191018 informačná tabula Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO, s.r.o. 35762659 49,20 € 17.10.2019 07.11.2019 Faktúra
O191007 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 184,02 € 17.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O191008 Vypracovanie podkladov za finančnú oblasť do Výročnej správy za rok 2018 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 96,00 € 17.10.2019 25.10.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka