Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5486
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190224 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 26.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
O190216 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 € | 26.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190220 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
O190214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 5,41 € | 22.02.2019 | 26.02.2019 | Objednávka | |||||
O190215 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,74 € | 22.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F190219 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 21.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
O190212 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O190213 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O190211 | Dodanie a montáž osvetlenia výťahu č. 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 20.02.2019 | 06.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F190218 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190217 | Kredit na prevádzku priestoru pre web poliklinky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 34,80 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
O190210 | Náplň do atramentovej tlačiarne napaľovacieho automatu RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F190171 | Spracovanie účtovníctva 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 760,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190216 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190214 | Dezinfekčný prostriedok 5P Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 25,92 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190215 | 1.Maska tvárová s gumičkou, zelená, 2. Termoizolačná fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 98,76 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190213 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -551,32 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
F190170 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,13 € | 14.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |