Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O210425 Výkon bezpečnostnej služby počas očkovania Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 354,00 € 29.04.2021 04.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210426 Tabuľka k výdavkom na COVID za máj 2021 pripravovaná pre MZSR, Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 96,00 € 29.04.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210432 Vodo-inštalačný materiál-batéria umývadlová Poliklinika Karlova Ves 17336236 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. 35814586 43,15 € 28.04.2021 28.04.2021 Faktúra
F210373 vodné-stočné PKV 3/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 717,07 € 28.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210433 Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,38 € 28.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210434 PZP MV 11.07.2021-10.07.2022 -Škoda FABIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 115,74 € 28.04.2021 03.08.2021 Faktúra
O210421 Obedy pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 110,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210422 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 600,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210423 Papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 29,22 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210431 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 27.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210430 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 26.04.2021 06.05.2021 Faktúra
F210428 Gélový vankúšik, guma na cvičenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 25,48 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210429 Výroba a montáž mreže Poliklinika Karlova Ves 17336236 Karol Varjú - INSTAP 14002141 655,80 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
O210419 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 23.04.2021 29.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O210420 Výkon činnosti technického dozoru investora Poliklinika Karlova Ves 17336236 OFIR, s.r.o. 43975542 1 080,00 € 23.04.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210427 Obedy očkovanie dňa 17.4.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 104,50 € 22.04.2021 06.05.2021 Faktúra
F210426 Obedy očkovanie dňa 10.4.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 88,00 € 22.04.2021 06.05.2021 Faktúra
O210418 Oprava garážovej brány Poliklinika Karlova Ves 17336236 Exterier SK, s. r. o. 44847963 378,00 € 22.04.2021 11.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210425 Rozprašovač dezinfekcie Poliklinika Karlova Ves 17336236 LP TRADE HOLDING, s.r.o. 52239802 19,80 € 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
O210416 Termoterapeutické vrecká, guma na cvičenie-Theraband Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 25,48 € 21.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka