Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F200843 Monitoring Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 252,00 € 16.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200842 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 154,50 € 16.09.2020 02.11.2020 Faktúra
F200841 Služby bezpečnostného poradcu 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 16,80 € 16.09.2020 02.11.2020 Faktúra
F200840 Poplatky -mobilné telefóny 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,50 € 14.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200905 Internet 9/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 14.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200839 Spracovanie účtovníctva 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 14.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200904 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 18,00 € 14.09.2020 02.11.2020 Faktúra
F200838 Právne služby 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 14.09.2020 02.11.2020 Faktúra
F200906 Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 TEXO PARTNER a.s. 35814730 -3 728,63 € 14.09.2020 16.08.2021 Faktúra
O200909 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 1 009,42 € 14.09.2020 15.10.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O200910 Oprava výťahu č. 2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 151,00 € 14.09.2020 21.10.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O200908 Projekt ZTI - oprava rozvodu SV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MASPLAN s.r.o. 51640538 540,00 € 10.09.2020 23.11.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F200837 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -9,13 € 09.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200836 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -13,90 € 09.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200835 Telefón hovory 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 295,36 € 09.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200834 Telefón-hovory 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 09.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200903 Všeobecný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 81,82 € 09.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DZ20026 Záloha na teplo 09/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 310,00 € 08.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DZ20025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 650,00 € 08.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DZ20027 Záloha na EE 09/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.09.2020 15.10.2020 Faktúra