Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6088

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O190709 Stravné poukážky Poliklinika Karlova Ves 17336236 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 1 278,40 € 15.07.2019 30.07.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190644 Vodné-stočné, PKV 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 049,86 € 11.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190642 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1,52 € 11.07.2019 07.08.2019 Faktúra
F190643 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 344,48 € 11.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190641 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -83,92 € 11.07.2019 12.08.2019 Faktúra
O190708 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 343,40 € 11.07.2019 30.07.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190706 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 62,78 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190707 Kancelársky materiál-nákup Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 215,90 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190708 Internet 07/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190639 Poplatky -mobilné telefóny 06/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 24,31 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190640 Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 156,00 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190637 Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 10.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190638 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 116,98 € 10.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190635 Telefón-hovory 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190636 Telefóny 06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 302,78 € 09.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190634 Monitoring Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 324,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19019 Záloha na teplo 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 770,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19021 záloha na EE 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19020 Záloha na teplo 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 460,00 € 08.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190633 Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 597,60 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra