Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191130 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| O191204 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,50 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F191129 | vodné-stočné PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,16 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191203 | Služby CO 1.7.-31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191127 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191128 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191126 | Strava DS Donnerova 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 314,64 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191202 | Predplatné časopisov "Interná medicína" a "Kardiológia" na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 66,00 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| O191207 | Občerstvenie na vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 121944488 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | ||
| 121944487 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | ||
| DZ19035 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 390,00 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191124 | Služby zodpovednej osoby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191125 | Prenájom rohoží za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19036 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 370,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatokč.007 k Zmluve o dodavke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 04.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F191122 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191201 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191123 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 298,56 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191214 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 02.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra |