Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/23 | Telefón 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,43 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0054/23 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 152,50 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0110/23 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15,75 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0052/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 421,51 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
VO/0053/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 15,36 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0107/23 | Elektronické stravovacie poukážky 194ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 018,36 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | Výkon zodpovednej osoby 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | Energie 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 27.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 462,88 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov studenej vody v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0049/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 462,88 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0096/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 526,63 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0050/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
VO/0051/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov vody | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0100/23 | Odvoz bioodpadu 6/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | Signalizácia 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |