Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4424
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/19 | Svietidlá vestibul + 1.trieda | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 917,41 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | Svietidlá 2. učebne - 2. etapa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 786,70 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Podlahová krytina ROCHESTER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 984,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 40,38 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,21 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | Oprava kopírky iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 114,46 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | PZS 2019/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 115,13 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,86 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 119,99 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Xerox papier, fixy na biele tabule, repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,30 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Toner mzdové odd. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 297,27 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,61 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |