Faktúry
Počet záznamov: 2190
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0165/20 | jedálne kupóny - 330 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | prenájom dávkovačov dezinfekcie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 48,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | služby virtuálnej knižnice 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 90,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 918,25 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | telekomunikačné poplatky 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 576,70 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | germicídne lampy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LIGHT-HOUSE s.r.o. | 44433204 | 290,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | aSc Agenda 400-699 žiakov SŠ 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | ochranný a dezinfekčný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 308,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | výkon zodpovednej osoby 09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | štítové kovania pre dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 694,25 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,99 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | prístup do databázy testov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | Finančný spravodajca 2021-preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | vodné, stočné, zrážky 13.07.-12.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 363,20 € | 26.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 259,53 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 147,01 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 211,40 € | 25.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 456,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | prenájom rohoží 13.07.2020-09.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | elektrotechnický materiál a náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 449,96 € | 21.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | služby počítačovej siete za 07-09/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | autorský dozor, dokumentácia skutočnej realizácie stavby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 370,00 € | 13.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 936,70 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,24 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | jedálne kupóny - 69ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 276,00 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |