Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/24 | ROč. 44 - Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu - záhradné potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 224,97 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0049/24 | Fukár - vysávač lístia motorový Postrekovač 5 L Kábel na cievke 50 m | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 230,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | MFI - Servisné obdobie KT 18-25/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 01.05.-31.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,77 € | 04.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/24 | poštová schránka na dokumenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 26,46 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | telekomunikačné služby 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,94 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | vodné, stočné, zrážky 02.04.2024-01.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 786,11 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | stravné žiaci - 04/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 351,90 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 4/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 04/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | schránka na výkazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 26,46 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0091/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,13 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | stravné žiaci - 03/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 207,00 € | 27.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,13 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/24 | pranie a prenájom rohoží 25.03. - 21.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok (plynové zariadenia) pre kotolňu školy, rozvod plynu, kotol, expanzomat a ostatné plynové zariadenia v roku 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 397,60 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0089/24 | obedové menu - maturitné skúšky 8.-10.4.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 64,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 853,80 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra |