Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/23 | spotreba plynu za 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 262,18 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,78 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | stravné pre zamestnancov 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 479,70 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0039/23 | Seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0094/23 | revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 3 984,00 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | obedy - maturitné skúšky 22.-26.5.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0093/23 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 402,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | služby poč. siete SANET 4-6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0037/23 | Nákup laserovej gravírky vr. nádstavca a 3 ks okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0090/23 | stravné pre zamestnancov 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 292,50 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | spotreba plynu za 4/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 572,23 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |