Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/23 | telekomunikačné služby 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,63 € | 02.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | ručný štítkovač vr. pások | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 78,29 € | 02.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | prenájom mobilného WC 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | paper jack - Papierové uteráky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | publikácie - knihy a slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 354,22 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Výmena radiátorov - 2.etapa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 2 253,48 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0022/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 261,92 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0021/23 | Notebook - Erasmus+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0020/23 | ručný štítkovač vr. pások | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 78,29 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/006/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0018/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 16.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0019/23 | tričká s potlačou ADLERKA - Erasmus + (2021) - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0017/23 | ERASMUS + 2021 - CEWE fotokniha (E1) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 14.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/23 | služby poč. siete SANET 1-3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/005/23 | Erasmus + (2021) - PRO E1 - Arduino Starter Kit original | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 417,50 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |