Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2466

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/23 aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia-Digitálna gramotnosť pre učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 300,00 € 19.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 kontrola a revízia komínov a dymovodov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Inczédi Ľudovít 14062623 60,00 € 18.01.2023 09.02.2023 Faktúra
VO/0004/23 školenie "Digitalizácia - digitálna gramotnosť pre učiteľov" Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 300,00 € 18.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
VO/0005/23 Výroba dosky do vestibulu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marian Novotný 41164458 169,00 € 18.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0005/23 vlajky SR a EÚ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Signo, s.r.o. 43930824 54,60 € 18.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 vodné, stočné, zrážky 02.12.2022-01.01.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 563,09 € 16.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0270/22 Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 33,41 € 16.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0271/22 spotreba plynu 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 506,44 € 16.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0269/22 pranie a prenájom rohoží 05.12. - 31.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 70,20 € 13.01.2023 09.02.2023 Faktúra
VO/0003/23 nákup vlajok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Signo, s.r.o. 43930824 48,60 € 13.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0003/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 12.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFSF/0006/22 vyúčt. - prehliadka zámku Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenské národné múzeum 00164721 216,00 € 12.01.2023 12.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 kontrola a revízia komínov a dymovodov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Inczédi Ľudovít 14062623 60,00 € 11.01.2023 18.01.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0268/22 služby virtuálnej knižnice 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0266/22 telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0265/22 spotreba elektrickej energie 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 616,68 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0264/22 telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,54 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0267/22 prenájom mobilného WC 12/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 09.01.2023 09.02.2023 Faktúra