Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0120/23 | CISCO Integrated Service Router 1941,2911 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0121/23 | CISCO ISR 4331 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0242/23 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 699,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | vykonanie odb.prehliadky a odb. skúšky el.inštalácie v priest. kuchyne (výdajňa stravy+prísluš., bufet, suterén) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 360,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0119/23 | nábytok do kancelárie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 699,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0239/23 | stravné pre zamestnancov 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 386,10 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | pranie a prenájom rohoží 06.11. - 03.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | spotreba plynu za 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 6 810,84 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0118/23 | preprava osob v čase 14.1.,19.1.,18.2,23.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0117/23 | Erasmus (2023) - E3 - bavlnená nákupná taška s potlačou loga - biela 50 ks, modrá 50 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0237/23 | vodné, stočné, zrážky 02.11.-01.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 848,11 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | nákup benzínu + voda do ostrekovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,11 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | vyúčt. fa k ZDF/0013/23-predplatné za poskyt.služieb balíčka Zborovňa Komplet na 1-12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 11/2023 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | balíček podpory Cisco akadémie 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | stravné žiaci - 11/2023 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 404,80 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | stravné pre zamestnancov 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 335,40 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | telekomunikačné služby 11/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |