Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0108/23 | pranie a prenájom rohoží 22.05. - 18.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 22.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0043/23 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 240,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0042/23 | nákup občerstvenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 44,95 € | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0107/23 | telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | spotreba elektrickej energie 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 253,53 € | 16.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | svietidlo + LED trubica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 109,95 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBVZ/002/23 | 5 ks regálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FISTAR, s.r.o. | 11836547 | 208,90 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | svietidlo + LED trubica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 109,95 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0041/23 | 5 ks regálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FISTAR, s.r.o. | 11836547 | 208,90 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/23 | spotreba plynu za 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 262,18 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,78 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | stravné pre zamestnancov 5/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 479,70 € | 02.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | obedové menu - maturity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 144,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |