Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2139

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBVZ/011/22 vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FITMANIA s.r.o. 05505321 436,80 € 15.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0258/22 lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 149,75 € 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFIR, s.r.o. 43975542 2 008,80 € 14.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0257/22 kancelársky nábytok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 31908918 1 488,00 € 12.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFKV/0002/22 výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PS Stav s.r.o. 52669947 9 072,00 € 09.12.2022 07.01.2023 Faktúra
DFBV/0256/22 vozíky na lopty - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 900,00 € 09.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0255/22 oprava soc. zariadení a umyvarky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 35 298,19 € 08.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0254/22 náčinie a náradie - TV - Otvorená škola - ROč. 147 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 1 157,82 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0253/22 balíček podpory Cisco akadémie 2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0252/22 telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,32 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0251/22 spotreba elektrickej energie 11/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 749,18 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFCME/004/22 PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dawid Rewers, Kolski BUS 6662054156 1 850,00 € 08.12.2022 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0249/22 vyúčt. fa - ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 07.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0247/22 spotreba plynu 11/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 530,81 € 07.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0248/22 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 239,45 € 07.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0250/22 nákup benzínu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,52 € 07.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0246/22 vodné, stočné, zrážky 02.11-01.12.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 698,98 € 06.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0245/22 služby virtuálnej knižnice 11/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0244/22 drezová a umývadlové armatúry Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 140,75 € 05.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0243/22 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,26 € 05.12.2022 10.01.2023 Faktúra