Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/21 | vyúčtovanie - videotelefón, dverová stanica, zámok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 529,15 € | 30.06.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
132/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 865,92 € | 29.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
131/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 29.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
130/21 | stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Daffer spol s r.o. | 36320439 | 1 776,00 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
129/21 | testovanie verzie agendy a rozvrhu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 942,20 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
128/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
127/21 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AK JUDr. Marcel Boris, s.r.o. | 36863319 | 297,85 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
126/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
125/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,68 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
124/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 730,27 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
117/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
116/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
123/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
122/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
119/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
121/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
120/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP SLOVENSKO s.r.o. | 31396674 | 3 107,43 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
115/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
114/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
113/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
118/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
111/21 | oprava kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
112/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 208,00 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
106/21 | obrazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 311,20 € | 27.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
110/21 | mapy, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 137,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
108/21 | vyúčtovanie - osvedčenie pre jazykové školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 208,50 € | 27.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
109/21 | vyúčtovanie - mikrofóny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 2 184,00 € | 26.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
107/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 74,59 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
101/21 | vyúčtovanie - mzdové centrum - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 291,00 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
103/21 | vyúčtovanie - skartovací stroj | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 139,90 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra |