Faktúry
Počet záznamov: 2655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
074/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 46,98 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
072/21 | deratizačné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
071/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 814,12 € | 09.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
067/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
069/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
068/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,30 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
070/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
065/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
059/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
063/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
062/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
061/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
060/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
064/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 156,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
058/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 72,19 € | 29.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
057/21 | vyúčtovanie - mikrovlnná rúra, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
056/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
055/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
054/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 205,10 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
053/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
051/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 16.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
050/21 | služby Microsoft office | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 3 960,00 € | 12.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
047/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,76 € | 09.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
046/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,32 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
048/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 808,56 € | 08.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
045/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 018,00 € | 06.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
044/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,33 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
043/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
042/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra |