Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/21 | grafické návrhy webstránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 4 800,00 € | 17.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0019/21 | Mzdové centrum ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 291,00 € | 17.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0020/21 | Kniha Čarovná Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 231,00 € | 17.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 096/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 4 896,00 € | 14.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Lingea - slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 7 824,00 € | 13.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 095/21 | tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 516,00 € | 10.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 516,00 € | 10.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 092/21 | okuliarové štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 093/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 094/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 748,99 € | 07.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | okuliarové štíty 50ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ROTA plus - oblečsadoroboty.sk | 47198605 | 117,00 € | 07.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 088/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 089/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 091/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 104,53 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 090/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie v byte JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 086/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 144,00 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 084/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 840,94 € | 05.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0012/21 | Kuchyňa Gonir, Drez Halmar Alness, pracovná doska | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 541,82 € | 05.05.2021 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 083/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 04.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra |