Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2878

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/23 podpora zabezpečovacieho systému Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 25,88 € 27.01.2023 11.03.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 učebné pomôcky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 520,00 € 26.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 sťahovanie scénického priestoru Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 333,20 € 25.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 38,37 € 24.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 poistenie majetku 01.01.2023-31.03.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 24.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,42 € 19.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 147,94 € 19.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 201,09 € 16.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 odstránenie havárie kotolne - telocvičňa Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 VAŠA HAVARIJNÁ 46490477 1 914,00 € 13.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0366/22 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 20,00 € 13.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0367/22 výpočtová technika Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 5 340,00 € 13.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 89,86 € 13.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0359/22 elektrická energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 492,17 € 13.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0365/22 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 64,66 € 12.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 17,82 € 10.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0362/22 elektrická energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 553,61 € 10.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0361/22 elektrická energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 262,96 € 10.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0364/22 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,68 € 10.01.2023 12.02.2023 Faktúra
DFBV/0363/22 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 306,53 € 10.01.2023 12.02.2023 Faktúra