Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/22 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,98 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 121,05 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | poistenie majetku 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 26.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 556,74 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 740,00 € | 19.04.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 197,16 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 279,14 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 53,06 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 792,06 € | 11.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,74 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,19 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,31 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,45 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 247,83 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 8,70 € | 04.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra |