Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0024/24 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/24 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/24 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 246,49 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/24 | aktualizácia aSc Agenda | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 288,00 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0021/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 615,59 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0018/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 547,84 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0017/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,55 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0016/24 | aktualizácia Vema | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 64,80 € | 15.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/24 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 612,42 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0014/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,95 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 758,51 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0010/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0009/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 103,18 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0006/24 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,16 € | 10.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0333/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0331/23 | náradie a zariadenia pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 2 005,84 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |