Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/23 odovzdanie odpadu a drevnej hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 46,71 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 tovar pre údržbu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ADLERR 36710369 719,34 € 06.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Farlesk spol. s r.o. 31337538 491,74 € 06.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 612,95 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - maping objektov, 3D animácie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 9 996,00 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 830,00 € 03.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 21,10 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 521,17 € 30.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 101,81 € 29.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 odvoz a likvidácia odpadu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 P + K s.r.o 35809787 300,00 € 27.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 poistenie budov 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 23.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,13 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 19,86 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 tovar na čistenie a údržbu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 196,56 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 projekt Erasmus+ Festival of tradition Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 66707369583 739,20 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,82 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 357,66 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,14 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 20.06.2023 11.07.2023 Faktúra