Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0302/17 | učebnice anglického jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 2 745,60 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 988,08 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 28.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 59,85 € | 24.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,58 € | 24.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 286,80 € | 21.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/17 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -207,28 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/17 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -454,73 € | 15.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | regále a sťahovacia technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 646,80 € | 14.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/17 | skrine | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mobelix SK, s.r.o. | 35903414 | 1 183,00 € | 14.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | tovar pre tvorbu scény | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SPONA, s.r.o., organizačná zložka | 46044256 | 471,00 € | 10.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 165,19 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,71 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,85 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |