Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 216,59 € | 27.03.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 181,39 € | 27.03.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | právne služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JUDr. Tatiana Dlhošová, advokátka | 31803954 | 442,50 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,06 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 88,48 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 262,44 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 288,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 432,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | demontáž - montáž ventilov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 244,33 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.4.-30.6.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | poistenie budov 01.04.2018-30.06.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 2 170,33 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | nájom a servisná podpora PBX | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 114,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 716,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 22,43 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 185,47 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,79 € | 12.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |