Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,88 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 714,98 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 329,08 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,43 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 121,54 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 89,63 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 05.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | úrazové poistenie Školák 1.10.2017-30.9.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 432,64 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 466,80 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 207,39 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 462,40 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 102,62 € | 30.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 118,84 € | 28.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 161,14 € | 25.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 24.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,13 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra |