Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0281/18 | materiály pre súťaž "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 985,52 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/18 | materiál pre tvorbu scénického priestoru "SCENICART" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 636,00 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | tovar na realizáciu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 199,52 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 1 162,00 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 648,31 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 625,78 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,64 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,39 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,31 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 368,14 € | 03.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 240,00 € | 02.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | strava "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL BLUE s.r.o. | 45471355 | 418,56 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | software pre výučbu (učebná pomôcka) - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SWS Distribution a.s. | 35816473 | 757,80 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 16,99 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 91,80 € | 26.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 17,17 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 146,57 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |