Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6642

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0202/19 Licenčná zmluva Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 96,00 € 19.06.2019 27.06.2019 Faktúra
6/2019 Zmluva o poskytnutí grantu Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 17314895 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávaniea odb.príprava 30778867 Iné 22 260,00 € 19.06.2019 01.06.2019 31.05.2020 19.09.2019 Ing. Fanka Barkolová riaditeľka Zmluva
DF/0199/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 25,58 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0200/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 495,55 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0201/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 205,05 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0197/19 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 56,70 € 12.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0198/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 68,82 € 12.06.2019 17.06.2019 Faktúra
5/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 17314895 Mgr.Miroslava Gorelová Nájmy a prenájmy 540,00 € 12.06.2019 01.07.2019 30.09.2019 12.06.2019 Ing. Janka Barkolová riaditeľka Zmluva
DF/0194/19 učebné pomôcky - telocvičňa Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 3 023,16 € 11.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0196/19 ASC agenda Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 11.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0195/19 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 60,27 € 11.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0193/19 vodné,stočné Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 491,87 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0190/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 690,67 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DF/0191/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 47,04 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DF/0192/19 telef.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,31 € 07.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DF/0184/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 27,71 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DF/0185/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 17,50 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DF/0186/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 447,45 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DF/0187/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 57,00 € 05.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0188/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 12,00 € 05.06.2019 18.06.2019 Faktúra