Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0045/20 | tel-popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,04 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0044/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 6 478,25 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0043/20 | el-energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 656,51 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0037/20 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 100,00 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0036/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 436,60 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0038/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 542,05 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0041/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0040/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0039/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0035/20 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0029/20 | štartovné na súťaž Naj nevesta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Renáta Lenčešová | 35137681 | 40,00 € | 02.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| P2/004/20 | Objednávame u Vás revíziu elektroinštalácia v objekte našej školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 0,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/002/20 | Objednávame u Vás Divadelné predstavenie Acta Psychopata pre 10 študentov v termíne 12.3.2020 o 10.00 hod. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Divadlo Ludus | 00893862 | 0,00 € | 27.02.2020 | 27.02.2020 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/003/20 | Objednávame u Vás divadelné predstavenie Tajný denník Adriana Mola pre 10žiakov v termíne 25.3.2020 o 10.00 hod. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Divadlo Ludus | 00893862 | 0,00 € | 27.02.2020 | 27.02.2020 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0033/20 | poskyt.služby počitač.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0034/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 372,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0030/20 | úprava a údržba soft.vybavenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 204,36 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | údržba el.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0031/20 | preinštalovanie softwaru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 342,66 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0027/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 529,04 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |