Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0292/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 498,27 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0290/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 63,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0291/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0293/18 | Verejná správa 2018,2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0288/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 87,22 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0284/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0285/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0282/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 243,62 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0283/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 105,42 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0286/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 299,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0287/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 337,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
P2/023/18 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 0,00 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
P2/022/18 | Objednávame u Vás revíziu plynového zariadenia a reg.stanice plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 0,00 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
P2/021/18 | Objednávame u Vás pravidelnú kontrolu kotlov a vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 0,00 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
DF/0280/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 220,72 € | 30.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0278/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 7,74 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0279/18 | Revízia strojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 186,82 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DF/0281/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 367,89 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
P2/020/18 | Objednávame u Vás vytvorenie loga pre našu školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 0,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
DF/0276/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,23 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |