Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0395/19 telekomunikačné poplatky 10/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 17,63 € 28.10.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0413/19 za stravovacie poukážky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 149,37 € 28.10.2019 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 za ISIC kartu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 25.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 za prenájom kancelárskej techniky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 52,10 € 25.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0384/19 za účtovnícke práce 9/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 24.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0385/19 cestovne poistenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 10,08 € 24.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 cestovne poistenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 10,08 € 24.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 služby počas ERASMUS Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IFOM Soc.Coop 03489951206 2 550,00 € 24.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0383/19 nákup odbornej literatury - dobropis Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MEGABOOKS SK s.r.o. 36699594 -293,51 € 23.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0381/19 náklady na zabezpečenie súťaže Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Asociace stredných odborný škol ... 03001504 1 200,00 € 22.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0380/19 stratovne na sutaži Internac Beauty Festival Brtaislava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TERESA CZERNEK 71910573 423,50 € 22.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0378/19 za pranie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 43,34 € 22.10.2019 11.11.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="273615538"><![CDATA[DFBV/0380/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[stratovne na sutaži Internac Beauty Festival Brtaislava]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 423,50 € 22.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 poistne za MV za r 2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ALLIANZ slovenská poisťovňa 151700 190,87 € 21.10.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 za hygienický materiál Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 365,12 € 18.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 2,09 € 18.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 38,18 € 18.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 66,79 € 18.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0377/19 poplatok za aktualizáciu verzie 10-12/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VEMA 31355374 30,96 € 18.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 dodanie prác a materiálov na opravy po havárii Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RO-DOM s.r.o. 46951512 3 078,00 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 dodanie prác a materiálov na opravy po havárii Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MS biznis s.r.o. 47223600 4 695,80 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 správa PC za 9/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 za odborné školenie pedagogov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Asociace stredných odborný škol ... 03001504 700,00 € 17.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 za montáž a udržbu PC siete Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 333,36 € 17.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 za reklamu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 216,00 € 17.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 nákup tonerov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Indastry s.r.o. 35919736 137,00 € 17.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 dodanie učebného materiálu vrámci projektu Finančná gramotnosť Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MUDr. Milan Pavlík 44844395 549,80 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 projekt Finančná gramotnosť Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MUDr. Milan Pavlík 44844395 995,00 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0379/19 za stravovacie poukazy 10/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 946,01 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 nákup tonerov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Indastry s.r.o. 35919736 640,00 € 15.10.2019 11.11.2019 Faktúra