Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3456

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0240/22 účtovníctvo za júl 2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 800,00 € 15.08.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 pevná linka za 7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 33,00 € 12.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 čistiace prípravky + náradie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 3 804,88 € 12.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0224/22 64 ks Detektor dymu GS558 + montáž Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 PROFIS, s.ro. 34103201 3 768,00 € 12.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0222/22 šatníkové skrine - šatna č. 311 chlapci Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ff consulting, s.r.o. 44182333 1 270,80 € 08.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0225/22 skrinky + nadstavce na TV - č. 104,105 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INSGRAF, s.r.o. 47078839 398,70 € 08.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0223/22 5 ks školská tabuľa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INSGRAF, s.r.o. 47078839 1 149,50 € 08.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 nábytok - č. 107,116,104,110 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INSGRAF, s.r.o. 47078839 4 715,40 € 08.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 vyúčtovanie elektriny za 7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 -270,32 € 08.08.2022 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 vyúčtovanie tepla za 7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 -116,51 € 05.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 plnenie z KZ - 50. rokov Zuzana Vážna Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 43,11 € 05.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 základný servis v paušále 5-7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 213,41 € 03.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 vodné, stočné, zrážky 5-6/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 1 025,60 € 01.08.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 strava jún, žiaci 425 ks, zam 403 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 414,60 € 01.08.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 plnenie z KZ - narodenie dieťaťa Písečná Svetlana (sociálny fond) Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 43,11 € 01.08.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 technik PO a BOZP 7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Veronika Révészová 43863353 240,00 € 01.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 výkon zodpovednej osoby za 8/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 osobnyudaj.sk 50528041 50,40 € 01.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 plnenie z KZ - narodenie dieťaťa Písečná Svetlana (sociálny fond) Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 43,11 € 01.08.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 mobily za 6+7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 224,50 € 28.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 prenájom kopírok za júl 2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 313,92 € 28.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 vodné, stočné, zrážky 6+7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 286,12 € 28.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 mobily za 6+7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 224,50 € 28.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 prenájom kopírok za júl 2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 313,92 € 28.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 gastrolístky na august 2022, 452 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 1 948,37 € 27.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 gastrolístky na august 2022, 452 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 1 948,37 € 27.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 položka zaplatenej zálohy - protihmyzové siete, žalúzie + montáž na ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ALUVI s.r.o. 47325674 3 808,00 € 20.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 účtovné práce za jún 2022 + poradenstvo Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 1 000,00 € 19.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 čistenie posteľnej bielizne - ŠI + doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 66,82 € 19.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 50,92 € 17.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 50,92 € 17.07.2022 21.08.2022 Faktúra