Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0191/22 | publikácia pre pers 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 04.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | výkon zodpovednej osoby za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | prenájom kopírok za jún 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 243,75 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 260,11 € | 01.07.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | montáž linky - kuchynka 3. posch (+ dobropis na 9,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 299,00 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | servis pokladníc, káble a adaptér | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | solution IT | 36460494 | 79,20 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | gastrolístky na júl 2022, 331 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 426,79 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | štartovné v Taliansku + doprava ceny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | test SARS-COV 70 balení po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sormanova Slavomira PharmDr. | 31758096 | 1 311,50 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | tovar na čistenie a hygienu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 433,04 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | regála na č. 204 a skrinky na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 486,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | ročný prístup na stránky VS SR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 21.06.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | obedy 5/2022 žiaci 594, zam 433, maturitná komisia 19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 934,00 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | za mobily 5-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 229,42 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 542,63 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | licencia na aSc Agenta pre žiakov na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | prihlásenie auta 36,- + kolky 293,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kurt Satour - KURT | 41473396 | 329,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | kávovar č. miestnosti 320 + doprava (3,50) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 191,40 € | 14.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |