Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0085/22 | nábytok do dielní 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 2 145,56 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | zákusky na "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 227,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | právne poradenstvo v oblasti pracovného práva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 178,92 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | nástenné hodiny, reproduktory, kuchynská váha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,96 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | prenájom kopírok za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 182,12 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | tlačivá pre SOŠ - TV a ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 133,02 € | 23.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | servisné služby kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | chlebíčky - "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Deli Catering s.r.o | 48239402 | 191,11 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 36,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 261,52 € | 21.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | sada farieb metalic - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SILIKONY | 04351908 | 135,03 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | mobily 02/2022+03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 202,16 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | 5 ks stojan pre cvičnú hlavu - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 496,01 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | inštalatérsky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 54,44 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | kozm tovar na VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Qstore | 46901230 | 166,16 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | tlačivá k maturitnej skúške | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,29 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | dodanie, inštalácia a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 4 809,07 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | M+P - tovar VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | WEXA | 54179866 | 226,68 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | vankúše 132 ks - ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MERKURY SHOP | 51231735 | 258,79 € | 08.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | fotoaparát + príslušenstvo pre PV - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |