Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/22 | oprava práčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 92,00 € | 23.02.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | pevná linka 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 506,53 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | školský internát - zistenie závady na práčke - vyradenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 30,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | práčka WHIRPOOL pre Školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 349,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | mobily 01/2022+02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,78 € | 17.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | internet 1-3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | kancelárska stolička 2 ks + 1 x podložka pod nohy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 241,20 € | 14.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Školský internát - 3 stoličky, vysávač, predlžovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 514,15 € | 11.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Mágio za január 2022 - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | ANJ B1, 5+5 ks, Kľúč správnych odpovedí 5ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 132,51 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | inzercia studijných odborov BA-východ, BA-západ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | regionPRESS\, s.r.o. | 36252417 | 276,00 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | nedoplatok za elektrinu za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 332,26 € | 08.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vyúčtovanie tepla za 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -44,80 € | 04.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 03.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | plátno, telefonny aparat, stojan na dezinfekciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,59 € | 01.02.2022 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | správa PC, web stránky 01/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | obedy 1/2022: žiaci 463 ks po 2,20 €, zam. 349 ks po 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 170,30 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra |