Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/23 | skartácia dokumentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 252,00 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | V.P. BSK - TV angličtina - učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 136,33 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | PSraktická personalistika - publikácia február 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | V.P. BSK - TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,25 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | prenájom kopírok za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 328,28 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | internet 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | inzercia učebných odborov skoly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 480,00 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | VP - BSK, krúžky PV (tlačiareň, skartovač, stolička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 071,70 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | V.P.-BSK pedikersky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 292,75 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | V.P. BSK - TV + držiak pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 738,99 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | VP - BSK , krúžky PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 363,00 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | strava 1/2023, žiaci 599 ks x 2,50 €, zam 245 ks x 4,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 477,50 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | papierové utierky - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 258,19 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | tlač 500 ks školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 294,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | pevne disky na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 161,30 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | TP Jumbo - hygiena (pre žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 239,96 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | TP Softree - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 879,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | vyúčtovanie tepla za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 728,09 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | vyúčtovanie elektriny za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 741,26 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |