Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0389/22 | seminár PAM - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | V.P. - BSK kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 645,52 € | 20.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/22 | účtovnícke práce za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/22 | správa PC za 12/2022 + konfigurácia MS-365 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 440,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/22 | správa PC za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/22 | správa PC za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/22 | správa PC za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 390,80 € | 16.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | komerčné poistenie žiakov a pedagogov - účasť na súťaži Jihlava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 67,63 € | 16.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | V.P. BSK - tovar na krúžky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 318,72 € | 16.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/22 | gastro na 1/2023 - nový zam. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 87,94 € | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | gastro nový zam. za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,99 € | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | vianočný večierok na ŠI pre ubytovaných žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 533,50 € | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/22 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 217,02 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/22 | e-poukazy na január 2023, 340 ks a 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 661,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy 2 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 19,16 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 172,42 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/22 | rekvalifikačný kurz Základy personalistiky - účasť Mgr. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 59,00 € | 13.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/22 | čistiace a dezinfekčné prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 279,43 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | publikácia Odmeňovanie - december 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |