Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/23 | posedenie bývalých senior zamestnancov - Deň učiteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 161,00 € | 30.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | seminár PAM - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | 278 ks e-poukazov za apríl 2023 po 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 358,11 € | 29.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | 142 ks obložený chlebíček | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 212,90 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | vodné, stočné, zrážky 2-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 872,20 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 331,37 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | V.P. - BSK: sada kadernickeho nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 148,00 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | štítkovač, klávesnica a páska | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zahora - MIZA | 44052111 | 61,92 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,88 € | 23.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | tovar pre PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 104,01 € | 22.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | tekuté mydlo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 83,81 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | výroba, dodávka a montáž mreže na vchodový priestor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simon Šimanský - MONT PLUS | 51439425 | 3 610,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | grafický návrh a DTP spracovane časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | V.P. _BSK - pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 225,48 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | registrácia na súťaž - Švédsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 20.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 20.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | mobily za 03/82023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 268,95 € | 16.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | baterka do serveru IT technik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 69,79 € | 16.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | gastro na marec (Gbelská) 14 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 68,39 € | 15.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |