Faktúry
Počet záznamov: 6151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15364 | skrutkovače (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 89,99 € | 19.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15360 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 817,73 € | 17.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15361 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 635,02 € | 17.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15357 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 487,60 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15358 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 115,68 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15362 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,08 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15363 | správa a servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15356 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 108,40 € | 14.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15355 | stravné lístky pre žiakov a zamestnancov (tlač) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 719,04 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15352 | čistenie prehozov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INPROKOM in s.r.o | 47949872 | 525,46 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15354 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 452,58 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15351 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,18 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15353 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 74,75 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15346 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15347 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15348 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15344 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15345 | vymaľovanie buniek (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 550,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15343 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 83,89 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15350 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15342 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
30-15349 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.08.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15341 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 504,68 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15340 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 966,88 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15339 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 31.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15338 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15337 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 24.07.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15336 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 57,11 € | 24.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15335 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 183,38 € | 23.07.2015 | 23.08.2015 | Faktúra |