Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-16140 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,18 € | 17.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16139 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16138 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,96 € | 15.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16137 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 19,08 € | 14.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16134 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16126 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 389,22 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16128 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 257,22 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16129 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 796,24 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16133 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,52 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16135 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 130,00 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16136 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 333,04 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16127 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16130 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,55 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16131 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,40 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16132 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 927,04 € | 11.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16122 | práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 1 238,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16123 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 6,00 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16124 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,14 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16125 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 213,66 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16119 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 180,00 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16120 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 23,71 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16121 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16114 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,56 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16117 | správa trafostanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KREAL,s.r.o. | 35711507 | 18,13 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16115 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16116 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16118 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 07.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16110 | vyúčtovanie predplatné časopisu Škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16112 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 540,00 € | 04.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16111 | ložiská (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 24,70 € | 04.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra |