Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-16001 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 28.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
30-15607 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 709,96 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15608 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 648,44 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15609 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 040,44 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15610 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 896,70 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15611 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15612 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 298,24 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15613 | servisné práce (opravy a údržba) za 12/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15613 | servisné práce (opravy a údržba) za 12/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15612 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 298,24 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15610 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 896,70 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15611 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15598 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 23,52 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15599 | stravovanie seminár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 30,00 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15602 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,83 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15603 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,35 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15597 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 491,00 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15601 | vyúčtovanie predplatné noviny Sme | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 195,00 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15600 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 285,47 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15604 | vyúčtovanie predplatné časopisu Vychovávateľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 21.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15605 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 76,76 € | 21.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15606 | pripojenie na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 21.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15617 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 136,34 € | 21.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15614 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 23,17 € | 18.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15597 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 491,00 € | 18.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15615 | vyúčtovanie predplatné časopisu Klenotník hodinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 18.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15595 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15594 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 531,60 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
30-15618 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 16.12.2015 | 31.01.2016 | Faktúra |