Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6549

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-24541 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 221,85 € 07.10.2024 10.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24539 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 424,31 € 04.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24538 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 17050332 WorldOffice s.r.o. 46267191 144,55 € 04.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24540 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 172,66 € 04.10.2024 23.11.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
30-24528 údržba a správa pracovných staníc Stredná odborná škola technická 17050332 Prover SK, s.r.o. 45356963 80,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
30-24527 údržba a správa počítačovej siete Stredná odborná škola technická 17050332 Fibamo s.r.o. 45372365 80,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
30-24529 plyn 10/2024 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 71,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
30-24530 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 349,42 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24531 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 138,14 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24532 preplatok el. energia 10/2024 V4 dielňa Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 600,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24533 preplatok el. energia 10/2024 V4 škola + internát Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 800,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24534 preplatok el. energia 10/2024 V4 prečerpávačka Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24535 preplatok el. energia 10/2024 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24536 preplatok el. energia 10/2024 V2 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 500,00 € 02.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24526 odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 10-12/2024 Stredná odborná škola technická 17050332 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 51,34 € 02.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
30-24523 spracovanie účtovníctva 9/2024 Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 1 520,00 € 01.10.2024 10.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24524 odborné ekonomické poradenstvo 9/2024 Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 400,00 € 01.10.2024 10.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24521 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2024 V2 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 77,78 € 30.09.2024 04.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
30-24522 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2024 V4 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 77,78 € 30.09.2024 04.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
30-24519 posuvné meradlo s hĺbkomerom Stredná odborná škola technická 17050332 Valivé ložiská P&M, s.r.o. 44512023 450,00 € 30.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24520 prenájom autoplošiny s obsluhou Stredná odborná škola technická 17050332 ŠP BAU,s.r.o. 44124589 84,00 € 30.09.2024 04.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
30-24518 čistiace utierky, rohože, mopy Stredná odborná škola technická 17050332 MEWA Textil Service SR s.r.o. 35850647 130,42 € 27.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24517 pracovné oblečenie Stredná odborná škola technická 17050332 AB BANY, s.r.o. 43858350 3 593,40 € 27.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24514 kancelárska stolička s podrúčkami 11 ks Stredná odborná škola technická 17050332 Nabbi 47484128 796,90 € 26.09.2024 14.10.2024 Faktúra
30-24513 sprchový záves s tyčou Stredná odborná škola technická 17050332 IKEA Bratislava,s.r.o. 35849436 681,00 € 26.09.2024 14.10.2024 Faktúra
30-24516 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 816,94 € 26.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24515 samolepiaca tabuľa Stredná odborná škola technická 17050332 Dekorácie steny 76361055 93,58 € 26.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24512 úspešná maturita slovenský jazyk a literatúra Stredná odborná škola technická 17050332 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 181,50 € 25.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24510 rohože gumové veľké Stredná odborná škola technická 17050332 EXRoll.s.ro. 52115925 831,48 € 25.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24511 dodávka a inštalácia kábla Stredná odborná škola technická 17050332 FITECH s.r.o. 43866832 430,00 € 25.09.2024 04.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra