Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23700 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 12/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23703 | mesačný poplatok 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 330,49 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23698 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
30-23697 | jedálenské stoličky a stoly | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 15 400,98 € | 31.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23695 | box na kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 96,30 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23691 | dodanie kovoobrábacích strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MIVASOFT spol. s r.o | 36289906 | 146 370,00 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23690 | gravírovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 6 000,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23687 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 650,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23688 | odborné ekonomické poradenstvo 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23689 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23686 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23692 | maliarske náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 206,44 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23696 | napojenie 10 ks strojov v dielni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 4 984,74 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23693 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23694 | servis strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 948,80 € | 22.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0383/23 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 160,00 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23682 | predlženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT WP HOST s.r.o. | 06001637 | 53,66 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23683 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 297,28 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23684 | odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 776,00 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-23685 | výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |