Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7232

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-24054 technická podpora, údržba a správa pracovných staníc Stredná odborná škola technická 17050332 Prover SK, s.r.o. 45356963 846,80 € 02.02.2024 10.03.2024 Faktúra
VO/0022/24 jogamatka blok Stredná odborná škola technická 17050332 Decathlon SK s.r.o. 47658827 198,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24048 vodné a stočné 1/2024 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 232,06 € 01.02.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
30-24047 vodné a stočné 1/2024 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 500,58 € 01.02.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
30-24050 členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola technická 17050332 SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24049 plyn 2/2024 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 71,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24041 príprava trás na doplnenie kamier na SOŠ technickej Stredná odborná škola technická 17050332 MJ Tech elektro s.r.o. 46613005 1 532,64 € 31.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24042 online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 Stredná odborná škola technická 17050332 Asseco Solutions,a.s. 00602311 96,00 € 31.01.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24045 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V2 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 70,39 € 31.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24046 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V4 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 70,39 € 31.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24043 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 273,14 € 31.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24044 ventily Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 68,35 € 31.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24039 vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 360,00 € 30.01.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24040 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 490,81 € 30.01.2024 10.03.2024 Faktúra
VO/0019/24 odvoz a následná skartácia Stredná odborná škola technická 17050332 Green Wawe Recycling s.r.o. 45539197 294,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24038 emulzia dipol cool extra Stredná odborná škola technická 17050332 OLEJÁRI,s.r.o. 46730010 529,20 € 29.01.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24037 čistiace utierky, rohože, mopy Stredná odborná škola technická 17050332 MEWA Textil Service SR s.r.o. 35850647 130,42 € 26.01.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
30-24036 jazykový kurz ukrajinských žiakov za 1/2024 Stredná odborná škola technická 17050332 Jazyková škola, Palisády 17319145 706,00 € 25.01.2024 10.03.2024 Faktúra
30-24035 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 467,31 € 25.01.2024 10.03.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
VO/0020/24 spotrebný vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 500,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka