Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-23368 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 382,28 € 20.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23367 list bianco s vodotlačou Stredná odborná škola technická 17050332 ŠEVT a.s. 31331131 170,83 € 20.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23366 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 20.07.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0232/23 hranol hobľovaný KVH Stredná odborná škola technická 17050332 Rosnička 35814918 110,00 € 20.07.2023 31.07.2023 Objednávka
30-23365 sedacie vaky Stredná odborná škola technická 17050332 Alena Šugereková 47108703 269,70 € 19.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23364 rozpočet na opravy/výmenu stúpačky na V2 v bunkách 1 - havarijný stav Stredná odborná škola technická 17050332 Petra Mihalovičová 45978255 110,00 € 17.07.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0231/23 AT Ground penetracia 5 kg zakrývacia fólia Ciret Biozor Pento náter proti plesni 1 l Esmal plus biela maliarska farba Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 683,00 € 17.07.2023 27.07.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-23362 diagnostika vozidla Peugeot Partner BL497CI Stredná odborná škola technická 17050332 France-Tech Bratislava s.r.o. 35804718 133,58 € 14.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23363 výmena DPF Stredná odborná škola technická 17050332 France-Tech Bratislava s.r.o. 35804718 891,70 € 14.07.2023 10.08.2023 Faktúra
VO/0224/23 vývoz a likvidácia drevnej zmesi Stredná odborná škola technická 17050332 Marek Vacula 43679960 350,00 € 14.07.2023 14.07.2023 Objednávka
VO/0225/23 AT Ground penetracia 5 kg zakrývacia fólia 4x5m vlnitý papier lepenka 20m Stredná odborná škola technická 17050332 FARLESK,spol.s.r.o. 31337538 304,00 € 14.07.2023 14.07.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-23361 led žiarovky Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 139,20 € 13.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23359 oprava výťahu Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 1 000,80 € 13.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23360 vodné a stočné Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 34,22 € 13.07.2023 09.09.2023 Faktúra
VO/0223/23 rozpočet na opravy/výmenu stúpačky na Vranovskej 2 v bunkách 1 havarijný stav - prasknutá stúpačka, potrebná výmena Stredná odborná škola technická 17050332 Petra Mihalovičová 45978255 110,00 € 13.07.2023 14.07.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-23357 hlasové služby Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,52 € 12.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23358 plyn 6/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 3 118,24 € 12.07.2023 10.08.2023 Faktúra
30-23352 preplatok el. energia 6/2023 Údernícka 8 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 -90,12 € 12.07.2023 09.09.2023 Faktúra
30-23353 nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 44,25 € 12.07.2023 09.09.2023 Faktúra
30-23354 nedoplatok el. energia 6/2023 Vranovská 4 Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,95 € 12.07.2023 09.09.2023 Faktúra